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問題已解決

本公司7月與B公司簽訂銷售合同,7月收到貨款,實際7月出庫,B公司也收到貨了。 10月本公司開票給B公司,請問該筆業(yè)務7月和10月分別怎么做賬?

84785014| 提問時間:2024 10/09 10:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,首先你這個操作本身是有問題的其次。其次如果已經(jīng)這樣了,那么建議你7月先作借發(fā)出商品帶庫存商品。然后借銀行存款,貸,預收賬款,10月的時候再確認收入。
2024 10/09 10:57
84785014
2024 10/09 11:02
老師,這樣做可以嗎? 7月 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:銀行存款 貸:預收賬款 10月的時候再確認收入。 借:主營業(yè)務收入 應交銷項稅 貸:預收賬款
宋生老師
2024 10/09 11:05
你好這樣子的話收入和成本不對應
84785014
2024 10/09 11:11
老師,完整案例是:本公司先跟C公司購買商品,花費520元。 這部分可否做成:借庫存商品520,貸銀行存款520? 之后本公司又將該商品賣給B公司,產(chǎn)生上一條的分錄。 整體這個過程會計分錄應如何修改呢?
宋生老師
2024 10/09 11:31
你好,借庫存商品520,貸銀行存款520 然后再借,應收賬款b公司,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
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