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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們企業(yè)開發(fā)了一個(gè)軟件,之前支付了都沒收到發(fā)票,,之前我的做賬分錄是 預(yù)防賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在這個(gè)軟件已經(jīng)開發(fā)好了,發(fā)票也收到了 現(xiàn)在收到發(fā)票 借 還能用預(yù)付賬款嗎



同學(xué),您好.可以作為預(yù)付賬款處理,待收到發(fā)票后沖銷預(yù)付款入賬即可,再依據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn);
2024 09/27 12:53

84785000 

2024 09/27 12:58
這個(gè)軟件要分?jǐn)偟木椭挥幸荒?,這個(gè)發(fā)票已經(jīng)收到了,我收到發(fā)票就是? 搞不清楚一年的要用什么科目來做比較好呢

楊一陽老師 

2024 09/27 13:01
同學(xué),您好,放到管理費(fèi)用-軟件服務(wù)費(fèi)用科目即可

84785000 

2024 09/27 13:04
要攤銷的可以這樣方嗎,那 攤銷時(shí)? 借? 管理費(fèi)用? 軟件開發(fā)服務(wù)? 貸? 不就又是管理費(fèi)用? 軟件開發(fā)服務(wù)? 這樣對嗎

楊一陽老師 

2024 09/27 13:09
同學(xué),攤銷時(shí)應(yīng)該是:借管理費(fèi)用-軟件開發(fā)服務(wù),貸:累計(jì)攤銷

84785000 

2024 09/27 13:12
這樣就明白了,非常感謝老師

楊一陽老師 

2024 09/27 13:20
同學(xué),感謝您的認(rèn)可,如果感覺好請給5星好評,祝您工作順利

84785000 

2024 09/27 14:18
老師我是不是要先??
?借? 累計(jì)攤銷??
貸 預(yù)防賬款?
?分?jǐn)偛? 做??
借 管理費(fèi)用軟件開發(fā)服務(wù)費(fèi)??
?貸? 累計(jì)攤銷?
這樣才對是不是

楊一陽老師 

2024 09/27 14:20
不對的,應(yīng)該是
1.收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用-軟件開發(fā)服務(wù)費(fèi)? 貸:預(yù)付賬款??
2.分?jǐn)倳r(shí)候是:借:管理費(fèi)用-累計(jì)折舊? ?貸:累計(jì)攤銷

84785000 

2024 09/27 14:32
這樣一來就是先在本月把這個(gè)個(gè)軟件費(fèi)用全部抵扣先,這樣理解對吧

84785000 

2024 09/27 14:36
軟件開發(fā)怎么計(jì)累計(jì)折舊呢

楊一陽老師 

2024 09/27 14:36
是的,軟件費(fèi)用可以一次抵扣,攤銷分一年就可以;每個(gè)月做??借:管理費(fèi)用-累計(jì)折舊? ?貸:累計(jì)攤銷
