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問題已解決

老師 一般納稅人涉及增值稅的會計分錄麻煩給我寫一下吧 ,謝謝

84784956| 提問時間:2024 09/18 12:18
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
當一般納稅人購入貨物或服務(wù)時,若取得增值稅專用發(fā)票,應(yīng)做如下會計處理: 借:原材料/庫存商品/固定資產(chǎn)等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 銷售商品時,應(yīng)按不含稅售價確認收入,并計算銷項稅額: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料/庫存商品 注意,實際操作需結(jié)合企業(yè)具體業(yè)務(wù)和稅收政策調(diào)整。
2024 09/18 12:20
84784956
2024 09/18 12:53
增值稅月底結(jié)轉(zhuǎn)的相應(yīng)科目寫一下吧? 謝謝老師
小智老師
2024 09/18 12:56
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,主要涉及以下幾步: 1. 將銷項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)/(已交稅金) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2. 將進項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)/(減免稅款) 3. 確認當期應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款 這些操作需根據(jù)企業(yè)實際情況及稅收政策調(diào)整。記得,準確記錄每一筆稅金變動對于合規(guī)經(jīng)營至關(guān)重要。
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