問題已解決
老師:紅沖了之前月份的已經(jīng)抵扣的進項稅額。本月做進項稅額轉(zhuǎn)出。怎么做分錄?



你好,這個要看你之前是計入什么科目的。
2024 09/18 09:43

84784983 

2024 09/18 09:54
借:工程施工
? ? ? ? 進項稅額
? ? ? 貸:應(yīng)付賬款

宋生老師 

2024 09/18 09:56
你好,那你借,應(yīng)付賬款貸,工程施工,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

84784983 

2024 09/18 10:08
老師:這筆進項稅額之前已經(jīng)抵扣過了。怎么銜接

宋生老師 

2024 09/18 10:11
你好,對啊,就是你已經(jīng)認證抵扣了,所以才按照上面的憑證來做進項轉(zhuǎn)出。

84784983 

2024 09/18 10:15
老師:是不是需要把這邊進項稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)到未交增值稅

宋生老師 

2024 09/18 10:16
,是的,就是這樣子操作。

84784983 

2024 09/18 10:29
老師:這邊工程施工之前也給結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在怎么操作呢?

宋生老師 

2024 09/18 10:30
你好,這個還會另外開發(fā)的進來嗎?

84784983 

2024 09/18 10:45
不開了。合作終止了

宋生老師 

2024 09/18 10:46
你好,,這樣子的話你這個成本也需要沖減。
