問題已解決
老師,8月的費用支出,九月才開回發(fā)票,我八月做賬能借:管理費用嗎?



可以先做預(yù)提,等發(fā)票來了再沖銷。這樣不影響賬面,合規(guī)處理。
2024 09/02 17:30

84785038 

2024 09/02 18:28
這樣可以嗎?八月支出了,正常做賬,比如摘要做個標(biāo)記打個星號※啥的,下次沖紅方便找到這張票,然后,借:管理費用,貸:銀行存款,以后月份發(fā)票開回了,沖紅,再正常錄,這樣OK?

堂堂老師 

2024 09/02 18:29
可以這么操作。先正常記賬,摘要加個標(biāo)記。收到發(fā)票后,先沖紅原記錄,再按實際發(fā)票金額正確入賬。這樣流程規(guī)范,也方便審計。
