問題已解決
老師,去年抵扣的進項稅額,發(fā)票不能入成本的,可以在今年進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?



你好!可以的。操作沒問題
2024 08/28 14:45

84785003 

2024 08/28 14:48
去年入成本的發(fā)票,是不是得紅沖了它,申報增值稅時轉(zhuǎn)出?還是怎么做這個轉(zhuǎn)出的分錄?

宋生老師 

2024 08/28 14:53
你好!是開錯了,還是什么原因。
如果錯了,可以紅沖

84785003 

2024 08/28 14:59
我們物流給客戶代付的海運費,然后這個發(fā)票我們用了

宋生老師 

2024 08/28 15:05
你好!這個應(yīng)該紅沖才對

84785003 

2024 08/28 15:09
老師,申報增值稅時怎么申報?

宋生老師 

2024 08/28 15:23
你好!是人家代開給你的,你如果抵扣過進項轉(zhuǎn)出就行

84785003 

2024 08/28 15:30
老師,那個去年的成本需不需要再改匯算清繳表了?

宋生老師 

2024 08/28 15:33
您好!你如果已經(jīng)計入到成本了,是需要改的
