當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
入職交接賬應(yīng)該怎么對(duì)賬



您好,是要對(duì)哪方面的賬了
2024 08/24 22:17

84785009 

2024 08/24 22:18
剛?cè)肼毜墓ぷ髟趺春藢?duì)賬表

84785009 

2024 08/24 22:18
總賬,明細(xì)賬、往來(lái)賬

劉艷紅老師 

2024 08/24 22:20
這個(gè)你剛?cè)?,分不清的,先把這些交接過(guò)來(lái)就可以,后面業(yè)務(wù)熟了再對(duì)賬

劉艷紅老師 

2024 08/24 22:20
而且這個(gè)是個(gè)大工程,你一下子哪里對(duì)得清了

84785009 

2024 08/24 22:21
是和余額表對(duì)還是

劉艷紅老師 

2024 08/24 22:21
你剛?cè)肼?,先交接好就可以?/div>

84785009 

2024 08/24 22:21
目前公司業(yè)務(wù)量不大的

劉艷紅老師 

2024 08/24 22:22
先把這些資料交接過(guò)來(lái),對(duì)賬是后面的事

84785009 

2024 08/24 22:23
有一筆增值稅賬做的有尾數(shù)

劉艷紅老師 

2024 08/24 22:24
這個(gè)你后面自已調(diào)下就可以了,不影響的

84785009 

2024 08/24 22:24
我發(fā)現(xiàn)有一筆增值稅月末有尾數(shù),憑證做錯(cuò)了

劉艷紅老師 

2024 08/24 22:24
這個(gè)你后面自已調(diào)下就可以了,不影響的

84785009 

2024 08/24 22:25
現(xiàn)在是要紅沖,再做一張正確的嗎

劉艷紅老師 

2024 08/25 09:38
是的,先紅沖,再做正確 的


相關(guān)問(wèn)答
查看更多-
剛?cè)肼毚~公司交接接手多套賬,交接清單應(yīng)該注明哪些重要交接內(nèi)容?
351
-
公司的師徒制獎(jiǎng)勵(lì),新入職員工轉(zhuǎn)正后,會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)交接員工現(xiàn)金,這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)該怎么做賬呢
661
-
今天入職的一家公司,要求代4家賬,但是都沒(méi)有人交接,只能拿資料回來(lái),我該怎么辦啊啊啊
61
-
老師,扣員工入職是當(dāng)月的工資作為入職押金,應(yīng)該怎么做賬
134
-
新入職公司,會(huì)計(jì)離職,半路接賬,我需要交接什么,注意什么?半路賬怎么做?
667
最新回答
查看更多- 是不是考完專業(yè)階段了,第二年才能考綜合 昨天
- 老師,比如8月份銷(xiāo)售收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是100,進(jìn)項(xiàng)稅額50 ;完整的分錄是不是這樣 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)50 2、借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50 等到9月交稅就是3、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50,貸銀存50 昨天
- 老師你好,我們公司投資一個(gè)金融項(xiàng)目,假設(shè)共出資1000萬(wàn)取得共400萬(wàn)股的股票,綜合成本2.5/股,但是這個(gè)2.5/股的成本中包含了拿下這個(gè)項(xiàng)目時(shí)需替大股東解決資金債務(wù)問(wèn)題的款項(xiàng)假設(shè)為100萬(wàn),該款項(xiàng)是已明確無(wú)法收回的,那這部分用作資金占用的款項(xiàng)該怎么處理 昨天
- 如何計(jì)算定期利息的利率? 3個(gè)月前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見(jiàn)的注意事項(xiàng)? 3個(gè)月前