當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師,請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,怎么做分錄呢



一般納稅人
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2024 08/21 06:53

84785020 

2024 08/21 08:15
老師在麻煩問一下,那結(jié)轉(zhuǎn)的金額是扣除認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)嗎?還是直接寫當(dāng)月開票的銷項(xiàng)數(shù)

郭老師 

2024 08/21 08:17
你好,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-上期留抵

84785020 

2024 08/21 20:24
那老師結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí),還用做借:增值稅~銷項(xiàng)稅額 貸:增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ,用增加這步分錄嗎?

郭老師 

2024 08/21 20:25
做的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

郭老師 

2024 08/21 20:25
可以按月做,也可以按年做
