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問題已解決

請教一下,銷售貨物核算主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)為6500,結(jié)果計算錯誤算成2500,調(diào)整匯算清繳會退稅,不想退稅,怎么操作合適?謝謝

84785034| 提問時間:2024 08/21 02:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,在這里調(diào)增2000,當(dāng)公司有無票費(fèi)用 年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
2024 08/21 02:55
84785034
2024 08/21 02:59
是2000還是4000?就是漏算的6500-2500=4000做無票收入稅前調(diào)增處理?是這么理解?
廖君老師
2024 08/21 04:27
您好,對不起是調(diào)增4000,就是我們想不退所得稅,這部分人為調(diào)增他,當(dāng)成我們有4000元無票費(fèi)用
84785034
2024 08/21 08:28
那我會計分錄怎么做?
廖君老師
2024 08/21 08:31
您好,這是調(diào)表不調(diào)賬,沒有分錄的,?我們的賬是正確的
84785034
2024 08/21 09:08
我沒表達(dá)清楚,我的意思是做賬就是出庫2500,是后來盤點(diǎn)自查的時候發(fā)現(xiàn)這里少出庫了4000,那我應(yīng)該把賬改成正確的還是可以視同盤庫盤盈?
廖君老師
2024 08/21 09:10
哦哦,那我重新回復(fù) 分錄:借:未分配利潤? 4000? ?貸:庫存商品? 4000 這里是減少了利潤,但我們不想退稅,人為調(diào)增 年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他? ?4000
84785034
2024 08/21 09:27
就是本質(zhì)上相當(dāng)于營業(yè)外收入全額交稅了唄?
84785034
2024 08/21 09:29
那我這筆業(yè)務(wù)后面附件附什么合適呢?
廖君老師
2024 08/21 09:42
您好,是的,全交稅了,因?yàn)槲覀儾幌胪硕悾硕惡枚啾徊榈?2.附上進(jìn)銷存明細(xì)表,體現(xiàn)我們 6500出庫金額
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