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老師,匯算退稅2500,不想退了,怕引起麻煩,如何調整呢



你好,納稅調增納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額2500/2.5%加彌補虧損明細表最后一行最后一列
2024 03/18 09:04

84785004 

2024 03/18 09:05
那這個算調整什么呢?成本還是費用?

郭老師 

2024 03/18 09:06
你好,成本費用都可以單純的調增就是。

84785004 

2024 03/18 09:07
老師,那故意調增,不退增值稅,有企業(yè)這樣做么?

84785004 

2024 03/18 09:08
說錯了,故意調增,不退企業(yè)所得稅,有企業(yè)這樣做么

郭老師 

2024 03/18 09:08
有很多。有很多,有很多。

84785004 

2024 03/18 09:09
那,是否還需要繳納點調增的業(yè)務招待費?

郭老師 

2024 03/18 09:10
該調增的調增
不需要多交

84785004 

2024 03/18 09:14
2500?2.5%=8000,這個是什么意思?

郭老師 

2024 03/18 09:16
你好轉化成利潤呀。

84785004 

2024 03/18 09:26
老師,納稅調整明細表30行調增了50000之后,為什么還要填寫彌補虧虧損明細表最后一行最后一列呢?也就是圖中紅色筆勾選的地方

郭老師 

2024 03/18 09:27
如果你調增了之后,你還有虧損,你不得先彌補虧損,還能彌補了虧損,還需要退稅呀。

84785004 

2024 03/18 09:31
我沒調增之前利潤有3萬元,調增之后應納稅所得額就變成8萬了,還需要填寫這個虧損表么

郭老師 

2024 03/18 09:33
虧損明細表必須填寫的。
