問題已解決
老師好,請問一下已抵扣的增值稅進項稅額,現(xiàn)在對方紅沖了,我應該怎么做賬



借、應付賬款、
貸、庫存商品、
應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2024 08/20 14:00

84784987 

2024 08/20 14:05
是建筑施工的,對方這個月給我開了負數(shù)發(fā)票

郭老師 

2024 08/20 14:08
庫存商品改成工程施工,已經(jīng)結轉的成本在沖成本就可以了

84784987 

2024 08/20 14:10
是不是這樣老師
借:應付賬款
貸:主營業(yè)務成本
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅進項轉出

郭老師 

2024 08/20 14:11
對的是的對的是的對的。

84784987 

2024 08/20 14:14
老師,數(shù)據(jù)是填正數(shù)還是負數(shù)

郭老師 

2024 08/20 14:16
都是正數(shù),已經(jīng)做了相反的分錄,寫正數(shù)就行。

84784987 

2024 08/20 14:50
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 08/20 14:51
不用客氣,工作愉快。
