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實(shí)務(wù)
問題已解決
@bamboo老師在嗎?有問題想問您,昨天沒有找到您



同學(xué)你好
老師今天也不在哦
2024 08/20 09:15

84784988 

2024 08/20 09:28
那bamboo老師什么時候在呀!樸老師

樸老師 

2024 08/20 09:31
同學(xué)你好
這個不一定
最近老師工作很忙

84784988 

2024 08/20 09:33
那您這邊能看到我之前的問題嗎?

樸老師 

2024 08/20 09:36
不好意思看不到
您得重新提問我才可以看到

84784988 

2024 08/20 10:01
嗯,就是關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)的加計抵減5%的賬務(wù)處理,就比如這個月進(jìn)項(xiàng)10000,然后可以抵減500,那么我在這個月做賬計提的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額加計抵減500
貸:其他收益-抵減額500
這個月就做這一個分錄,然后需要結(jié)轉(zhuǎn)什么的嗎?
那我下個月繳納的時候,怎么體現(xiàn)這個500

樸老師 

2024 08/20 10:04
本月做賬計提時,您做的分錄是正確的。本月不需要其他結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
下個月繳納增值稅時,如果您實(shí)際繳納了增值稅并且使用了這 500 的加計抵減額,分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 (應(yīng)繳納的增值稅金額)
貸:銀行存款 (實(shí)際繳納的金額,包含加計抵減額)
應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額加計抵減 500

84784988 

2024 08/20 10:30
老師那像她這個四月份計提的,她做了結(jié)轉(zhuǎn)到未交里面,那在繳納的時候是不是就貸方不用寫應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
而且我看了四月的報表實(shí)際抵減又是一千多,所以導(dǎo)致我接過來做6月份的時候應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),而且這個數(shù)也對不上
賬面上她全部抵減完了,實(shí)際抵減沒有,我現(xiàn)在都不知道該怎么弄

樸老師 

2024 08/20 10:33
同學(xué)你好
表里沒有抵減嗎

84784988 

2024 08/20 10:34
表里面的實(shí)際抵扣是一千呀,

樸老師 

2024 08/20 10:41
表里不對的你調(diào)整成正確的就可以

84784988 

2024 08/20 10:44
調(diào)表嗎?可這個是4月的也,感覺太復(fù)雜了不會

樸老師 

2024 08/20 10:46
如果四月份已經(jīng)將進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,在繳納時貸方通常就不再寫應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額。
對于您接過來六月份賬時出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)且與實(shí)際抵減對不上的情況,首先需要仔細(xì)核對四月份以來的所有相關(guān)賬目和憑證,確定實(shí)際抵減的金額與賬面記錄的差異原因。
如果是四月份多結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅額,可能需要沖回多結(jié)轉(zhuǎn)的部分。
如果是實(shí)際抵減與賬面記錄存在時間性差異,需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

84784988 

2024 08/20 11:33
嗯呢,那這個要慢慢查了
老師我想問就是關(guān)于昨天的貼現(xiàn)問題,就是我看到之前這種貼現(xiàn)的都是在自己公司賬戶扣了手續(xù)費(fèi)的,可是就是關(guān)于昨天我問6月份的,本來是10萬的貨款,可是貼現(xiàn)后本來手續(xù)費(fèi)是我們承擔(dān),但是對方在打錢的時候直接從10萬里面扣了,只進(jìn)賬9萬多,那么現(xiàn)在我也只能處理這個進(jìn)賬的9萬多,剩下的兩千多老板說到時候開發(fā)票,等收到了這筆該怎么做

樸老師 

2024 08/20 11:39
新問題您得重新提問
平臺規(guī)則一題一問哦
實(shí)在不好意思
辛苦您重新提問一下
