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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司租的辦公室,支付租金及物業(yè)費(fèi)跨年了,對(duì)方開的專票,怎么做收到發(fā)票、付款以及待攤的分錄呢



你好!你跨年是去年還是跨到明年去了?你去年做過分錄沒?
2024 08/02 15:39

84785010 

2024 08/02 15:44
跨年到明年了

84785010 

2024 08/02 15:45
今年提前預(yù)付的,跨年到明年了

宋生老師 

2024 08/02 15:45
你好!這個(gè)借預(yù)付賬款,管理費(fèi)用-租金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款等
然后每個(gè)月,借管理費(fèi)用-租金,貸預(yù)付賬款

84785010 

2024 08/02 15:48
那兩個(gè)管理費(fèi)用啊,還有,先支付的,后收到的發(fā)票

宋生老師 

2024 08/02 15:51
你好!第一個(gè)是本月的部分,本月計(jì)入管理費(fèi)用
跟第二個(gè)不一樣。第二個(gè)是以后攤銷的時(shí)候,對(duì)應(yīng)月份

84785010 

2024 08/02 15:54
提前付的呀,哪里的本月呢

宋生老師 

2024 08/02 15:54
你好!如果不包括本月,你可以
借預(yù)付賬款,,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款等

84785010 

2024 08/02 15:57
現(xiàn)在是先付的款,后收到的發(fā)票,怎么把這筆 分錄拆分開呢

宋生老師 

2024 08/02 16:01
你好!借其他應(yīng)收款,貸銀行存款
然后借借預(yù)付賬款,,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸其他應(yīng)收款

84785010 

2024 08/02 16:02
好的,謝謝老師

宋生老師 

2024 08/02 16:04
你好!不用客氣的了
