問題已解決
老師你好,5月份的分錄做錯了,借:銷售費用 17327.43 貸:現(xiàn)金17327.43 現(xiàn)在調(diào)回管理費用分錄怎么做?



借銷售費用負(fù)數(shù)
借管理費用
2024 08/01 16:38

84784963 

2024 08/01 16:38
銷售費用負(fù)數(shù)不平阿

郭老師 

2024 08/01 16:39
借方負(fù)數(shù)表示貸方一個借一個貸。

84784963 

2024 08/01 16:41
現(xiàn)金付款了,再調(diào)就不平了呀

郭老師 

2024 08/01 16:43
借管理費用貸銷售費用。做這個吧。

郭老師 

2024 08/01 16:43
能看懂了吧,借方負(fù)數(shù)看不懂,那放的貸方能看懂嗎?

84784963 

2024 08/01 16:51
調(diào)了后銷售費用貸方有余額

郭老師 

2024 08/01 16:53
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就沒有余額了。

84784963 

2024 08/01 16:54
哦是的,謝謝老師

郭老師 

2024 08/01 16:56
不用客氣,工作愉快。
