問題已解決
5月份付款做錯了了分錄,直接做成:借:銷售費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在應該如何更正?



您好,這個的話,本身是做應付賬款和銀行存款的嗎
2023 10/16 11:26

84785011 

2023 10/16 11:27
本身應該是做的預付賬款的

小鎖老師 

2023 10/16 11:27
那就是? 借 預付賬款? 貸 銷售費用

84785011 

2023 10/16 14:52
但是當時這個銷售費用10萬,是含了稅金的,這樣做分錄,等我做正確的分錄的時候,就有余額,那個余額就是稅金那部分

小鎖老師 

2023 10/16 14:53
對的,理解的是沒錯的

84785011 

2023 10/16 14:54
銷售費用明細賬,有負數(shù)余額,那這個稅金的部分不用理會嗎?

小鎖老師 

2023 10/16 16:01
對的,這個是不需要操作的

84785011 

2023 10/16 16:05
我在做的時候,進項稅,我選的是待抵扣進項稅,這樣是對的嗎?

小鎖老師 

2023 10/16 16:13
對的,您的這個處理沒錯的

84785011 

2023 10/16 16:15
然后還要做增值稅進項和銷項稅的轉出嗎?

小鎖老師 

2023 10/16 16:16
嗯,最后的話轉出的

84785011 

2023 10/16 16:20
怎么做分錄?

小鎖老師 

2023 10/16 16:36
你說是銷賬稅多了還是進項
