問題已解決
老師好,請問上月已抵扣的專票,本月紅沖了,該怎么做賬務(wù)處理?(收到票時 借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款)



借庫存商品負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024 07/04 11:24

84785007 

2024 07/04 11:25
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 正數(shù)嗎?

東老師 

2024 07/04 11:26
對,這個是帶方正數(shù)的金額。
