問題已解決
待抵扣進(jìn)行稅退稅怎么做會計分錄



你好,同學(xué),您說的是留抵退稅嗎
2024 06/28 17:45

84784951 

2024 06/28 17:47
對 留抵退稅

麗媛老師 

2024 06/28 17:52
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:銀行存款(或其他應(yīng)收款項)

84784951 

2024 06/28 17:56
老師,我們原來的待抵扣進(jìn)行稅是這樣記的。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項稅 貸:銀行存款。
那這次留底退稅我可以這樣做分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項稅

麗媛老師 

2024 06/28 18:11
不可以,待抵扣要結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項,,進(jìn)項在結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,收到退稅時借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:銀行存款(或其他應(yīng)收款項)
