我23年8月份的增值稅申報表錯了,我現(xiàn)在更正,要去更正以前的賬嗎?那以前的申報表增值稅申報表錯了,以前進銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)按錯的做還是按正確的老師
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