當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
A公司本來開票給B公司,結(jié)果開給我們公司了,最后我公司當(dāng)月又勾選抵扣了。A公司發(fā)現(xiàn)開錯發(fā)票后開了紅字發(fā)票給我公司,這個月做增值稅申報我公司需要把這筆抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,在填本期進(jìn)項稅額明細(xì)申報表時,是不是選擇紅字專用發(fā)票表注明的進(jìn)項稅額那欄填?



你好,))(本期進(jìn)項稅額明細(xì))第20欄"紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額"
2024 06/07 20:04

84784989 

2024 06/07 20:10
這個月申報在20欄填上這筆已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額是嗎?

王曉曉老師 

2024 06/07 20:21
是的,就是這樣的了呢
