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問題已解決
按已開發(fā)票核對計(jì)提的應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅,申報(bào)繳費(fèi)時什么原因少繳450元,



您好,我們是一般人么,有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的呀
2024 06/07 15:15

84785043 

2024 06/07 15:16
小微企業(yè)

廖君老師 

2024 06/07 15:17
您好,看一般人還是小規(guī)模,不看小微的,

84785043 

2024 06/07 15:17
小規(guī)模企業(yè)

廖君老師 

2024 06/07 15:20
哦哦,我們是不是有專票有普票,而且總金額沒有超30萬,普票是免的

84785043 

2024 06/07 15:21
在不在?。空埢卦?/div>

廖君老師 

2024 06/07 15:22
您好,我回復(fù)您了呀

84785043 

2024 06/07 15:23
超30萬了啊

廖君老師 

2024 06/07 15:23
您好,那普票我們?nèi)胭~是3%還是1%呀

84785043 

2024 06/07 15:24
1%普通發(fā)票

廖君老師 

2024 06/07 15:26
您好,那不太會有這個情況呀,我們增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)和賬上記錄的一樣么,收入和增值稅


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