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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,之前會(huì)計(jì)在去年12月份暫估了批庫存商品入賬,并且在當(dāng)月銷售結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年四月份收到了發(fā)票,發(fā)票金額小于暫估的金額,這個(gè)月做成本核算的時(shí)候是不是要將多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)整出來



是的,對(duì)的。賬上紅沖,然后納稅調(diào)增。
2024 06/01 09:14

84785026 

2024 06/01 09:20
賬上已經(jīng)紅沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,明年匯算清繳時(shí)還要做調(diào)增嗎?

郭老師 

2024 06/01 09:23
你好。你用利潤分配未分配利潤做到今年,然后調(diào)整去年匯算清繳。

84785026 

2024 06/01 09:42
老師,我是這么做的反沖暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品負(fù)數(shù)225.34嗎?

郭老師 

2024 06/01 09:45
不是的,你這個(gè)不對(duì)。借庫存商品
貸利潤分配,未分配利潤你做這個(gè)。

84785026 

2024 06/01 09:46
金額是相差的數(shù)還是暫估的數(shù)呢

84785026 

2024 06/01 09:46
跨年了不能直接這么紅沖是嗎?

郭老師 

2024 06/01 09:47
差額多暫估的那一部分。

84785026 

2024 06/01 09:55
這樣子是嗎,那最后結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?怎么處理,怎么沖暫估的應(yīng)付款呢?之前,暫估的時(shí)候,貸方是應(yīng)付賬款_暫估

郭老師 

2024 06/01 09:56
同學(xué),你這種方法你得全部紅沖。借,應(yīng)付賬款,帶庫存商品,借,庫存商品,
貸利潤分配未分配利潤,
借,庫存商品。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。貸,應(yīng)付賬款,
借,利潤分配未分配利潤,貸,庫存商品。

84785026 

2024 06/01 10:06
老師,我把分錄里對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)填了一下,你看看對(duì)不對(duì),然后最后一個(gè)借利潤分配未分配利潤貸庫存商品就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是嗎?

郭老師 

2024 06/01 10:07
把最后一個(gè)分錄刪除就可以了

84785026 

2024 06/01 10:24
老師是這樣子的吧,然后再到去年匯算清繳調(diào)增差額這個(gè)數(shù)

郭老師 

2024 06/01 10:26
你好,今年做去年的匯算清繳就需要納稅調(diào)增,調(diào)增的金額就是你未分配利潤的那個(gè)。

84785026 

2024 06/01 10:27
對(duì)的,我就是這個(gè)意思,憑證正確的吧

84785026 

2024 06/01 10:27
真的非常感謝老師的耐心解答

郭老師 

2024 06/01 10:28
是的對(duì)的,上面的賬務(wù)處理對(duì)的。

84785026 

2024 06/01 10:32
老師,這是跨年了這么處理,如果沒有跨年呢?利潤分配未分配利潤這個(gè)用什么科目,主營業(yè)務(wù)成本嗎?

郭老師 

2024 06/01 10:32
是的,對(duì)的,是這么做的。

84785026 

2024 06/01 10:35
非常感謝老師

郭老師 

2024 06/01 10:36
不用客氣
周末愉快
