問題已解決
2024年度到2023年度增值稅退稅,退稅原因是多繳了稅款,會計分錄怎么做



你好!這個如果你想做正規(guī),是要修改之前的計提和繳納的分錄
將多交的部分,轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款
2024 05/30 11:26

84784972 

2024 05/30 13:47
2023年的賬已經(jīng)結(jié)賬了,2023年多計提多申報了,2024年更正了申報表,出現(xiàn)了退稅,修改之前的分錄不太好改了,2024年當(dāng)期做這邊退稅分錄怎么做呢

宋生老師 

2024 05/30 13:50
你好!如果是這樣,你就直接計入營業(yè)外收入。但是這樣確實不規(guī)范
