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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,收到對(duì)方的負(fù)數(shù)專(zhuān)票,申報(bào)表里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)怎么寫(xiě)分錄?又怎么結(jié)轉(zhuǎn)?



借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)/庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024 05/23 14:53

84785017 

2024 05/23 15:01
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅呢?

東老師 

2024 05/23 15:01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
