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問題已解決

老師,我去年年底暫估的領用成本是【 借:暫估成本 10萬,貸:庫存商品10萬】,現(xiàn)在5月份做一筆沖減【借:庫存商品10萬,貸:以前年度損益調整 10萬】,然后按設備領用明細表做一筆【借:以前年度損益調整14萬,貸:庫存商品14萬】,匯算清繳時在納稅調整明細表里,調增成本4萬,還有其他調整,需要補繳稅款,財務年報中的成本跟庫存商品還是按之前季報的數(shù)據(jù)填寫,不用修改,這樣可以嗎?

84785017| 提問時間:2024 05/21 11:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
生同學你好,你這個暫估成本是主營業(yè)務成本科目嗎?
2024 05/21 11:25
84785017
2024 05/21 11:27
是的,老師~~~·
郭老師
2024 05/21 11:28
這個不需要補稅的,你是需要納稅調減的利潤4萬。
郭老師
2024 05/21 11:28
財務報表也不用修改的。
84785017
2024 05/21 11:37
我還有其他納稅調整,業(yè)務傭金沒有發(fā)票,還有辦公租金沒有發(fā)票,合起來有17萬多,這個要納稅調增,成本調增4萬,還是要交稅。我只是說成本跟庫存這兩個數(shù)據(jù),利潤表跟資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù)不用修改吧
郭老師
2024 05/21 11:39
對的對的,不用修改的。
84785017
2024 05/21 14:09
老師,這個賬做的對嗎?
郭老師
2024 05/21 14:21
你好,庫存商品你這樣的話有余額,這個分錄不對。
郭老師
2024 05/21 14:21
借庫存商品貸應付賬款借應付賬款貸庫存商品 沒做
84785017
2024 05/21 14:32
產(chǎn)品早已入庫,應付賬款沒有問題,就是去年因為沒有登記員工領用的設備,成本沒有辦法算,所以先暫估了一個,現(xiàn)在整理了一份員工領用設備的明細出來,就想把去年暫估領用的成本沖掉,重新計提一個領用成本!
郭老師
2024 05/21 14:33
可是你現(xiàn)在庫存商品出現(xiàn)了負數(shù)余額看到了嗎
84785017
2024 05/21 14:37
是的,現(xiàn)在要怎么處理呢?
郭老師
2024 05/21 14:40
借庫存商品貸應付賬款,借應付賬款貸庫存商品,上面給你寫了第一個分錄的金額135566.2 第二個分錄是10萬。
84785017
2024 05/21 14:47
老師,我是想調整成本的,不是應付賬款,應付賬款沒有問題
郭老師
2024 05/21 14:48
你好,那你的意思是庫存商品和應付賬款應該是一樣的,都對呀。那你只需要做你上面的人就可以。
84785017
2024 05/21 14:52
是的,庫存入庫跟應付賬款沒有問題,現(xiàn)在是庫存領用跟成本的問題,去年暫估10萬,現(xiàn)在沖掉,重新計提一筆13萬多,我上面那筆分錄是對的嗎?
郭老師
2024 05/21 14:53
你好,庫存商品和應付賬款沒有問題的情況下,你的庫存商品一定沒有問題,只是你的主營業(yè)務成本有問題,現(xiàn)在只調整主營業(yè)務成本,跨年的用以前年度損益調整沒有問題。所以你上面的綜合起來沒有問題。
84785017
2024 05/21 14:58
我還要不要做一筆【借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整】?
郭老師
2024 05/21 15:00
月底的時候再做就行,因為你還涉及到所得稅。
郭老師
2024 05/21 15:00
在月底統(tǒng)一結轉的
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