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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,我公司是建筑企業(yè),一般納稅人,比如我這個月產(chǎn)生了9000元的銷項(xiàng)稅,取得了一張10000元的進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票,做這張進(jìn)項(xiàng)票的時候可以做進(jìn)項(xiàng)稅9000 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅1000還是正常做,進(jìn)項(xiàng)稅10000元呀?



你好!你認(rèn)證了就正常進(jìn)項(xiàng)10000
2024 05/18 09:25

84785001 

2024 05/18 09:31
老師那我跨年跨月都可以直接做進(jìn)項(xiàng)稅就可以唄,等我開銷項(xiàng)的時候做? ? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅就可以唄

宋生老師 

2024 05/18 09:45
你好!是的,就是這樣了
