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問題已解決

老師好,請問一下,現(xiàn)在四月已經關賬,做到五月賬務了才發(fā)現(xiàn)前面三月份的采購訂單有一筆錯誤,現(xiàn)在應該怎么處理呀?

84785037| 提問時間:2024 05/16 07:32
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,在5月里把這個錯誤分錄紅沖,再做正確的分錄就可以了,這是最簡單的調整方法,沒有之一
2024 05/16 07:32
84785037
2024 05/16 07:34
但是現(xiàn)在不是分錄錯誤的原因,是采購對賬對不上,因為價格錯誤,導出來的對賬單對應不上
廖君老師
2024 05/16 07:35
哦哦,就是業(yè)務系統(tǒng)不對,做調整單,這個情況很普遍的,供應商有時還要給優(yōu)惠
84785037
2024 05/16 07:38
那應該做哪個模塊下面的什么調整單呀?
廖君老師
2024 05/16 07:41
您好,還是在采購系統(tǒng)模板,這個系統(tǒng)是自已開發(fā)的還是外購的,有沒 有這個單據需要問開發(fā)者,
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