問題已解決
老師 這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢



您好
借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 6000
借 累計(jì)折舊 4000
貸 固定資產(chǎn) 10000
借 其他應(yīng)收款 3000
借 管理費(fèi)用 3000
貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益 6000
2024 05/15 21:37

84784949 

2024 05/15 21:43
這個(gè)需要算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

bamboo老師 

2024 05/15 21:44
提供沒有給出稅率 所以我沒有考慮進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

84784949 

2024 05/15 21:46
我一開始也是這么寫的 但是看了答案做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

bamboo老師 

2024 05/15 21:48
您前面有沒有提到增值稅稅率?

84784949 

2024 05/15 21:52
沒有提到

84784949 

2024 05/15 21:53
還是一二問說了稅就算提到了

bamboo老師 

2024 05/15 21:54
第一句話寫了增值稅一般納稅人 那要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理哈

84784949 

2024 05/15 21:54
好的 謝謝老師

bamboo老師 

2024 05/15 21:58
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>

