問題已解決
老師,我們應(yīng)付工資賬上計提的比實際發(fā)放的多(有貸方余額),這個余額該怎么處理?



沖減多計提的工資
2024 05/15 14:56

84785017 

2024 05/15 14:56
怎樣做分錄~~~

文文老師 

2024 05/15 15:01
借:應(yīng)付職工薪酬 借:管理費用-工資(紅字)

老師,我們應(yīng)付工資賬上計提的比實際發(fā)放的多(有貸方余額),這個余額該怎么處理?
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