問(wèn)題已解決
老師, 2023年12月份, 我預(yù)提運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,預(yù)提費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) ,現(xiàn)在發(fā)票開回來(lái)以后 5月份,我先沖去年12月份預(yù)提,借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) -10萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) -10萬(wàn) 然后再做賬 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)10萬(wàn) 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時(shí) 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對(duì)嗎?



冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
老師看了整個(gè)過(guò)程,沒(méi)問(wèn)題的
2024 05/14 11:38

84784982 

2024 05/14 11:56
老師,那如果我去年計(jì)提10萬(wàn)元,今年五月份發(fā)票回來(lái)是11萬(wàn)元,多了一萬(wàn)元的發(fā)票,我今年沖銷重新做的話,怎么寫分錄呢?

冉老師 

2024 05/14 12:09
做賬 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)11萬(wàn) 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時(shí) 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款

84784982 

2024 05/14 12:10
老師就是拿到發(fā)票正常安發(fā)票入賬,10萬(wàn)是沖預(yù)提,1萬(wàn)相當(dāng)于24年產(chǎn)生的費(fèi)用 然后正常付款就行 對(duì)嗎?

冉老師 

2024 05/14 12:12
是的,同學(xué),是這樣的

84784982 

2024 05/14 12:12
好的 謝謝您 老師

冉老師 

2024 05/14 12:17
不客氣,同學(xué),祝你工作順利
