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問題已解決

小規(guī)模企業(yè)普票專票超過30萬百分之3減按百分之一征收 低于30萬普票免稅專票按百分之一征收 相關(guān)的分錄寫下舉個(gè)例子

84784958| 提問時(shí)間:2024 05/08 20:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
專票20萬 普票15萬 交35*1% 專票20萬 普票10萬 交20*1%
2024 05/08 20:20
84784958
2024 05/08 20:23
分錄怎么寫啊
84784958
2024 05/08 20:27
開票開1%還是開3%
郭老師
2024 05/08 20:27
借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入35萬, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅35萬*1%, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅35萬*1%。 貸,銀行存款
84784958
2024 05/08 20:27
小規(guī)模開票開1%還是開3%
郭老師
2024 05/08 20:27
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入30萬, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,30萬*1% 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅20萬*1%,貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10萬*1% 貸營業(yè)外收入。
84784958
2024 05/08 20:30
你這個(gè)第三個(gè)分錄什么意思啊
郭老師
2024 05/08 20:32
你好,不需要繳納增值稅的,1%的普通發(fā)票需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去,發(fā)票開1%的。
84784958
2024 05/08 20:34
你這個(gè)是普票和專票合起來不超過30萬的類型是吧
郭老師
2024 05/08 20:34
你好對的 是這個(gè)意思的
84784958
2024 05/08 20:36
那報(bào)稅為何是錄入3%那行再減征2%
郭老師
2024 05/08 20:37
因?yàn)橄到y(tǒng)里面默認(rèn)的就是3% ?應(yīng)補(bǔ)稅款算出來的是3%,你開的是1%的,按照1%來交增值稅,那不就得填寫減免的2%
84784958
2024 05/08 20:38
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10萬*1% 貸營業(yè)外收入。 這個(gè)分錄后面附什么原始憑證啊
郭老師
2024 05/08 20:42
你好 沒有原始憑證的
84784958
2024 05/08 20:50
我上次把我公司的外賬發(fā)給你了你能給我講解下嗎
郭老師
2024 05/08 20:57
你好,具體的講解什么的? 每筆業(yè)務(wù)還是啥
84784958
2024 05/08 21:24
是每筆業(yè)務(wù)和他的數(shù)字是怎么來的你可以按照你自己的經(jīng)驗(yàn)來講
郭老師
2024 05/08 21:30
只能說業(yè)務(wù),沒法說金額 借原材料貸應(yīng)付賬款8499.12 這個(gè)是從東然塑業(yè)有限公司購買的材料入庫了沒有有支付 借原材料貸應(yīng)付賬款5476.80和上面的一樣的。 借原材料貸應(yīng)付賬款,19620 福安市惠達(dá)電子有限公司 從匯達(dá)購買的材料入庫 類型一樣的我就不說了 借應(yīng)收賬款福安市樂爾康 貸主營業(yè)務(wù)收入192270 已銷售給樂爾康公司的,對方?jīng)]有給你回款。 借應(yīng)收賬款,樂爾康貸主營業(yè)務(wù)收入都是負(fù)數(shù),這是退貨了,對方退給你們的。 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)4253.84。退貨之后退回的商品,你們重新入庫。
郭老師
2024 05/08 21:31
第一個(gè)表格里面怎么不是做原材料入庫的,就是收入 他這個(gè)內(nèi)賬是沒有考慮增值稅的。這些都是加稅合計(jì)做賬的。
郭老師
2024 05/08 21:35
借銀行存款貸其他應(yīng)收款153257.47。這個(gè)是你們替杭州勤謹(jǐn)網(wǎng)絡(luò)公司墊付了錢收回來了 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入83628.32,應(yīng)交稅費(fèi)10871.68。這是銷售給樂爾康確認(rèn)的收入 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)25309.74 貸應(yīng)付賬款220000,這個(gè)是購買的固定資產(chǎn)沒有支付 借制造費(fèi)用13680,制造費(fèi)用2067 貸應(yīng)付賬款15747 這個(gè)是車間發(fā)生的間接費(fèi)用,水電費(fèi)。 借有庫存商品, 貸制造費(fèi)用、勞務(wù)成本。這個(gè)是你的商品入庫的,但是他這個(gè)分錄不對,應(yīng)該是借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用,借庫存商品貸生產(chǎn)成本。
郭老師
2024 05/08 21:39
借管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用、 貸應(yīng)付職工薪酬。這個(gè)是計(jì)提的工資 這就是根據(jù)部門來的,后勤的管理費(fèi)用,銷售部門的銷售費(fèi)用,車間的制造費(fèi)用。
84784958
2024 05/08 22:49
不是啊我是想知道他數(shù)據(jù)怎么來的
郭老師
2024 05/08 23:06
數(shù)據(jù) 看原始憑證 打印出來沒有 有些沒發(fā)給你看 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入83628.32,應(yīng)交稅費(fèi)10871.68 這個(gè)可以知道 就是收入是發(fā)票不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)是稅額
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