問題已解決
公司做工程分包項目,我們下面有個勞務(wù)公司。總包代發(fā)工資到勞務(wù)公司農(nóng)民工賬戶,我們開總的工程票給他們(包含工資金額)。 另外勞務(wù)公司給我們代開票(開票給我們,他們申報個稅),有委托代付的證明。這一整套分錄怎么寫?是不是這樣:<br> 做工資表的時候勞務(wù)發(fā)票沒過來:借:應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司<br> 貸:應(yīng)收賬款-總包(工資部分)<br> 我們開票:借:應(yīng)收賬款-總包(工資 材料款)<br> 貸:主營業(yè)務(wù)收入<br> 銷項稅<br>總包回款(因為工資已經(jīng)發(fā)到勞務(wù)公司農(nóng)民工賬戶了)借:銀行存款 貸應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司



1.總包代發(fā)工資到勞務(wù)公司農(nóng)民工賬戶由于總包公司代發(fā)工資,但這筆款項實際上是你們公司應(yīng)付給勞務(wù)公司的工資款項,因此你們公司并不直接產(chǎn)生對總包的應(yīng)收賬款(工資部分)。如果你們公司已經(jīng)計提了這筆工資費用:借:勞務(wù)成本(或類似科目,代表你們應(yīng)付給勞務(wù)公司的工資)貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司當(dāng)總包公司代發(fā)工資時(假設(shè)你們收到了總包公司的通知或確認(rèn)):借:應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司(工資部分)貸:其他應(yīng)付款-總包代發(fā)工資但你們并沒有實際的銀行存款流入,因為工資是直接支付給農(nóng)民工的。
2.我們開總的工程票給總包(包含工資金額)當(dāng)你們開具發(fā)票給總包時:借:應(yīng)收賬款-總包(全額,包括工資和材料款)貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
3.勞務(wù)公司給我們代開票(開票給我們,他們申報個稅)假設(shè)勞務(wù)公司已經(jīng)為你們代開了發(fā)票,并且你們需要確認(rèn)這筆勞務(wù)成本:借:勞務(wù)成本(或類似科目,金額與勞務(wù)公司發(fā)票一致)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額,如果發(fā)票是增值稅發(fā)票)貸:其他應(yīng)付款-勞務(wù)公司(發(fā)票金額)
4.總包回款(因為工資已經(jīng)發(fā)到勞務(wù)公司農(nóng)民工賬戶了)當(dāng)總包公司回款時:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-總包(全額,包括工資和材料款)你們需要向勞務(wù)公司支付工資和可能的勞務(wù)費用:借:其他應(yīng)付款-勞務(wù)公司(工資和勞務(wù)費用總和)貸:銀行存款如果之前還有“其他應(yīng)付款-總包代發(fā)工資”的掛賬,你們也需要結(jié)清它:借:其他應(yīng)付款-總包代發(fā)工資貸:銀行存款(或可能沖減其他應(yīng)付款-勞務(wù)公司,如果之前掛賬的是勞務(wù)公司)
2024 05/08 10:59

84784947 

2024 05/08 14:56
第一個我們計提工資的時候我們還沒有收到勞務(wù)公司的發(fā)票,怎么寫分錄,不應(yīng)該是借:勞務(wù)成本(或類似科目,代表你們應(yīng)付給勞務(wù)公司的工資)貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司 只有收到發(fā)票的時候才能這樣寫吧。另外總包回款的時候回的只有材料部分,你這里的分錄:當(dāng)總包公司回款時:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-總包(全額,包括工資和材料款)怎么是全額呢

樸老師 

2024 05/08 14:58
你可以先暫估的
這個沒事
收到發(fā)票的時候紅沖暫估的就可以

84784947 

2024 05/08 15:18
不想用暫估的話,為什么不可以借:應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司 貸:應(yīng)收賬款-總包(工資部分) 因為就不會涉及到后面發(fā)票沒來沖銷暫估的問題了。這樣我也能看出來哪些勞務(wù)公司發(fā)票沒過來,然后我開票給總包的話以及收到總包材料款的時候,應(yīng)收賬款就可以全部沖銷了。

樸老師 

2024 05/08 15:20
不暫估的話沒法做呢
又沒有發(fā)票

84784947 

2024 05/08 15:36
全部掛賬啊,借:應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司 貸:應(yīng)收賬款-總包(工資部分),不做成本就是了

樸老師 

2024 05/08 15:41
這樣可以
但是收到發(fā)票的時候還得按發(fā)票來做
