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問題已解決

因上游單位出問題,我公司收到對方的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)抵扣,在申報表中做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄應該怎么做

84784964| 提問時間:2024 04/27 08:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
實際已經(jīng)支付了是嗎 借管理費用等 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2024 04/27 08:29
84784964
2024 04/27 08:33
支付了的進管理費用,那未支付貨款的呢
郭老師
2024 04/27 08:35
還需要支付不支付借應付 貸管理費用 進項轉(zhuǎn)出
84784964
2024 04/27 08:46
出問題部分的金額不需要支付了
郭老師
2024 04/27 08:47
那就按上面的 成本也不能抵扣
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