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收到增值稅發(fā)票,且已抵扣,對方現(xiàn)在紅沖了,我該怎么出進項稅額轉(zhuǎn)出處理分錄。

84785006| 提問時間:2022 02/28 20:07
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
購貨方應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:原材料/庫存商品 負數(shù)或紅字 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 負數(shù)或紅字 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)或紅字
2022 02/28 20:12
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