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問(wèn)題已解決

老師好,我們企業(yè)上年度虧損23000,這個(gè)季度有盈利7000那在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí),那個(gè)彌補(bǔ)上年度虧損里應(yīng)該是填多少呢?

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/18 13:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
咱們匯算清繳做完沒做完就填寫彌補(bǔ)虧損那里。
2024 04/18 13:33
84784998
2024 04/18 13:37
你意思是做完匯算清繳的虧損之后再把剩下的虧損金額填到這個(gè)季度的彌補(bǔ)虧損那里是吧
84784998
2024 04/18 13:38
比如說(shuō)做完匯算清繳完還剩23000的虧損,那這季度預(yù)繳的彌補(bǔ)虧損那里就填23000,而不是填7000是嗎?
玲老師
2024 04/18 13:38
對(duì),是這個(gè)意思,需要先做匯算清繳才能彌補(bǔ)以前的虧損。
84784998
2024 04/18 13:46
好的,我明白了,謝謝老師
玲老師
2024 04/18 13:47
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