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發(fā)放工資的時候做借:應付職工薪酬,貸:其他應收款~某人,這樣做對嗎



你好,如果之前某人有借款,現(xiàn)在從工資扣除,是這樣處理的?
2024 04/15 18:40

84785023 

2024 04/15 18:42
比如到法人哪里借款了2000元,計入其他應收款-某人,借方,然后就可以這樣做對嗎?

鄒老師 

2024 04/15 18:44
你好,現(xiàn)在是法人代表墊付了部分工資嗎??

84785023 

2024 04/15 18:45
那不是應該公司錢不夠,和法人借款是:借庫存現(xiàn)金,貸方其他應收款2000嗎?
然后發(fā)放工資的時候把借款還給法人應該是借方其他應收款2000才對呀

鄒老師 

2024 04/15 18:46
你好,公司錢不夠,向法人借款,貸方應當計入其他應付款? 才是的?

84785023 

2024 04/15 18:50
發(fā)放工資的時候做借:應付職工薪酬,貸:其他應收款~某人,那這樣做就不對了吧

鄒老師 

2024 04/15 18:51
你好,如果是個人之前向單位借款了,現(xiàn)在發(fā)放工資做扣除,是這樣處理的

84785023 

2024 04/15 18:51
應該是這樣做才對呀

鄒老師 

2024 04/15 18:53
你好,如果與工資無關,是你提供圖片這樣。

84785023 

2024 04/15 18:53
發(fā)放工資,應該做,借:應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款

鄒老師 

2024 04/15 18:54
你好,是針對這個回復,還有什么疑問嗎?

84785023 

2024 04/15 18:55
法人在其他應收款有借方余額應該怎么平賬

鄒老師 

2024 04/15 18:55
你好,法人在其他應收款有借方余額,有收回嗎?或者有用于發(fā)放工資嗎??

84785023 

2024 04/15 18:57
沒有收回,也沒有用于工資發(fā)放

鄒老師 

2024 04/15 18:58
你好,那就無法平賬,只能是繼續(xù)掛賬的?

84785023 

2024 04/15 18:58
謝謝老師

鄒老師 

2024 04/15 19:02
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
