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問題已解決
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做賬的?



借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024 04/11 14:56

84785019 

2024 04/11 14:57
成本費(fèi)用是什么費(fèi)用呀?

東老師 

2024 04/11 14:57
意思就是說根據(jù)你這張發(fā)票的具體內(nèi)容記錄到成本或者費(fèi)用相關(guān)科目

84785019 

2024 04/11 14:58
那是在供應(yīng)商那里購買成品布袋,然后他們出問題了,需要轉(zhuǎn)出,這個(gè)應(yīng)該是什么科目?

東老師 

2024 04/11 14:58
借方記入庫存商品就成

84785019 

2024 04/11 14:59
借入庫存商品,那商品金額不就多啦?

東老師 

2024 04/11 15:00
肯定是多了,因?yàn)橹澳阕鲑~的時(shí)候,體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額了,當(dāng)時(shí)庫存商品等于是少錄入了

84785019 

2024 04/11 15:00
那商品已經(jīng)售出了,那多出來的這些怎么處理?

東老師 

2024 04/11 15:01
這個(gè)是不是供貨商給你們這個(gè)是不是供貨商給你們開負(fù)數(shù)發(fā)票了呀?

84785019 

2024 04/11 15:02
沒有,就是本來抵扣了的,然后他們稅務(wù)那邊出問題了,稅務(wù)局讓我們轉(zhuǎn)出

東老師 

2024 04/11 15:03
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84785019 

2024 04/11 15:04
附加稅呢?在3月計(jì)提增值稅和附加稅嗎?

東老師 

2024 04/11 15:05
這個(gè)一起計(jì)提就可以了

84785019 

2024 04/11 15:05
那我這個(gè)3月計(jì)提就是包括我上個(gè)月開票的增值稅和轉(zhuǎn)出的增值稅是嗎

東老師 

2024 04/11 15:06
沒錯(cuò),就是這樣的呢

84785019 

2024 04/11 15:14
貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,還要做什么其他分錄嗎?

東老師 

2024 04/11 15:15
這個(gè)就在你增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)

84785019 

2024 04/11 15:16
這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?

東老師 

2024 04/11 15:18
這個(gè)得看你增值稅平時(shí)是怎么計(jì)提的
