問題已解決
去年交過滯納金罰款,應該怎么在報表上做調整



同學,你好
年度申報時,企業(yè)發(fā)生不可稅前扣除的稅收滯納金、罰款等支出,通過填報A105000《納稅調整項目明細表》第19行“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、第20行“稅收滯納金、加收利息”的第1列“賬載金額”、第3列“調增金額”進行納稅調增處理。
2024 04/11 09:38

84785015 

2024 04/11 09:44
您好,能具體說一下嗎在哪能找到這個表嗎,我要報稅,稅費申報,然后呢

小菲老師 

2024 04/11 09:45
同學,你好
A105000《納稅調整項目明細表》
在電子稅務局,所得稅清算里面

84785015 

2024 04/11 10:25
你好,那我調過的記錄,我能看到嗎,在哪看

小菲老師 

2024 04/11 10:27
同學,你好
那你要看賬
