問題已解決
資產(chǎn)負債表中其他應收款期末數(shù)是-140萬,其他應付款的期末數(shù)是-270萬,這兩個數(shù)據(jù)該怎么調(diào)整



你好!你這些是借方還是貸方
2024 04/08 15:05

84784948 

2024 04/08 15:12
都是貸方

84784948 

2024 04/08 15:14
不對,其他應收款在借,其他應付再貸

宋生老師 

2024 04/08 15:16
你好!其他應收借方負數(shù),就調(diào)到其他應付貸方就好了
其他應付款貸方負數(shù),調(diào)貸其他應收借方

84784948 

2024 04/08 15:18
意思是還需要添加一筆分錄,借:其他應收款270萬,貸:其他應付款140萬

宋生老師 

2024 04/08 15:21
你好!不是這樣。你這樣借貸方都不平

84784948 

2024 04/08 15:23
該怎么寫

宋生老師 

2024 04/08 15:25
你好!你其他應付款貸方-270
你就借其他應收款270 貸其他應付款270

84784948 

2024 04/08 15:29
看是在借方還是貸方,看科目余額表就行吧

宋生老師 

2024 04/08 15:30
你好!是的,看科目余額表

84784948 

2024 04/08 16:54
老師,如果重新添加這筆分錄的話,摘要我寫什么摘要

宋生老師 

2024 04/08 16:57
你好,你可以寫:將XX科目重分類
