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    問題已解決

    企稅匯算清繳退稅700元后發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理錯(cuò)誤又補(bǔ)交了600元,該怎么做賬?

    84785012| 提問時(shí)間:2024 04/03 17:17
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    宋生老師
    金牌答疑老師
    職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
    你好! 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
    2024 04/03 17:17
    84785012
    2024 04/03 17:20
    退稅賬務(wù)處理又怎么做呢?
    宋生老師
    2024 04/03 18:12
    退稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 實(shí)際收到退回的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
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