問題已解決
個稅退費手續(xù)費增值稅屬于應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額



沒有,這個是填寫到勞務(wù)里面
2024 04/02 14:48

84784983 

2024 04/02 14:50
申報增值稅的時候填寫到應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎?

東老師 

2024 04/02 14:50
你這一個季度開了多少發(fā)票了呢?

84784983 

2024 04/02 14:51
這個是個稅退費手續(xù)費的,單位暫時停業(yè)裝修,沒有業(yè)務(wù)

東老師 

2024 04/02 14:52
填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面就可以

84784983 

2024 04/02 14:52
不用交增值稅么?

東老師 

2024 04/02 14:53
對,一個季度沒有超過30萬免征增值稅

84784983 

2024 04/02 14:56
填到這嗎

東老師 

2024 04/02 14:57
您這個是一般納稅人嗎?

84784983 

2024 04/02 14:57
填含稅收入還是不含稅收入呢

84784983 

2024 04/02 14:57
是一般納稅人

東老師 

2024 04/02 14:58
換算成不含稅收入,填寫在6%未開票收入里面

84784983 

2024 04/02 14:58
但是也是小微企業(yè)

東老師 

2024 04/02 14:58
換算成不含稅收入,填寫在6%未開票收入里面

84784983 

2024 04/02 14:59
剛剛就是填在6%未開票收入里面,主表就出現(xiàn)剛剛那個情況的啊

東老師 

2024 04/02 15:01
就填寫勞務(wù)里面就成

84784983 

2024 04/02 15:03
那就是還是要交增值稅嘛

東老師 

2024 04/02 15:03
對,一般納稅人就是需要繳納的
