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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好,想咨詢一下合伙企業(yè)去年暫估了一筆成本,現(xiàn)在匯算沒有收到票,賬務(wù)上如何最調(diào)增呀



您好,當(dāng)時暫估怎么做賬的,幫忙發(fā)下
2024 03/27 10:53

84785019 

2024 03/27 10:56
當(dāng)時掛的應(yīng)付 暫估

東老師 

2024 03/27 10:56
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品就成了

84785019 

2024 03/27 10:58
沖了之后的話? 去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要特殊處理嗎

東老師 

2024 03/27 10:59
意思是你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了,對吧?

84785019 

2024 03/27 11:00
去年結(jié)轉(zhuǎn)了1.2w的成本

東老師 

2024 03/27 11:00
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

84785019 

2024 03/27 11:06
總的是這樣嗎? ?借? : 應(yīng)付賬款? 暫估? ?51961.2
? ? ? ? ? ? ? 貸:以前年度損益調(diào)整? 51961.2
借:以前年度損益調(diào)整? ?51961.2
? ? 貸:利潤分配? 未分配利潤? ?51961.2

東老師 

2024 03/27 11:06
對,沒錯的,就是這么做的

84785019 

2024 03/27 11:07
那這個就不需要了對吧??
借 :應(yīng)付賬款? 暫估 51961.2
貸:庫存商品? ?陳釀 51961.2

東老師 

2024 03/27 11:07
對,這個庫存商品就沒必要再提現(xiàn)了
