問題已解決
老師,我才接手一家公司,之前的會計做賬計提工資這一塊,做的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本5300 貸:應(yīng)付職工薪酬5300 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬5300 其他應(yīng)付款—法人700 貸:銀行存款6000 其他應(yīng)付款其實就是沖賬,實際上沒有把錢付給法人,這種做法合理嗎



您好,這個的話是可以的,能這樣做的這個的
2024 03/24 17:00

84784957 

2024 03/24 17:08
工資這一塊一直都沒有計提,直接做了成本,后期實際發(fā)放工資跟計提的有出入,都是充了其他應(yīng)付款—法人,這種做法是合規(guī)的是吧

小鎖老師 

2024 03/24 17:09
嗯對,是屬于合規(guī)的這個處理

84784957 

2024 03/24 17:10
好的,謝謝老師

小鎖老師 

2024 03/24 17:12
不客氣的,麻煩給一個五星好評吧謝謝您

84784957 

2024 03/24 17:17
好的老師

84784957 

2024 03/24 17:18
評價的頁面沒了,老師再發(fā)一個唄

小鎖老師 

2024 03/24 17:20
您好沒有收到嗎這個
