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問題已解決

剛接手的一家的賬,之前會(huì)計(jì)在計(jì)提和發(fā)放工資時(shí)分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本 39300 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 39300 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 39300 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 39300 但是后面我看工資轉(zhuǎn)給法人,法人發(fā)工資的,那我要怎么做分錄?

84784961| 提問時(shí)間:02/13 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款、預(yù)提費(fèi)用、貸、銀行存款。
02/13 10:34
84784961
02/13 10:42
但是是轉(zhuǎn)給法人的
郭老師
02/13 10:43
你申報(bào)法人的工資嗎?是不是法人的工資是的話沒有問題。
84784961
02/13 10:45
我能不能做如下分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資? ?39300 貸:銀行存款? ?39300 借:應(yīng)付職工薪酬-工資? -39300 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用? -39300 就相當(dāng)于紅沖之前預(yù)提那筆工資
郭老師
02/13 10:46
可以的,可以這么做的。
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