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匯算清繳納稅調(diào)增未開票的應付賬款后,怎么做分錄



你好,借主營業(yè)務(wù)成本貸應付賬款做的這個嗎?
2024 03/20 10:16

郭老師 

2024 03/20 10:16
實際如果沒有業(yè)務(wù)的,借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。

84784974 

2024 03/20 10:17
我們是真實業(yè)務(wù),付了款,但是沒有票,匯算清繳納稅調(diào)增后,賬上還一直掛著,怎么平呢

郭老師 

2024 03/20 10:18
借,利潤分配,未分配利潤,貸,應付賬款。

84784974 

2024 03/20 10:22
那對于稅收滯納金和其他罰款也不能扣除,怎么平呢

郭老師 

2024 03/20 10:23
你好,這個實際有支付,不用調(diào)整。匯算清繳納稅調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬。

84784974 

2024 03/20 10:28
那對于暫估的原材料,最后沒收到發(fā)票,匯算清繳納稅調(diào)整后,怎么賬務(wù)處理呢

郭老師 

2024 03/20 10:29
你好,實際有購入的正常做賬就可以的,調(diào)表不調(diào)賬。

84784974 

2024 03/20 10:29
那不是實際業(yè)務(wù)呢

84784974 

2024 03/20 10:29
怎么賬務(wù)處理

郭老師 

2024 03/20 10:30
沖
借應付賬款,
貸原材料,借原材料貸,利潤分配,未分配利潤。
