国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

老師,給別的公司代理記賬,去年老板沒有提供發(fā)票,然后把成本預提了,今年老板把票提供來了,這部分預提的賬務怎么處理?

84784992| 提問時間:2024 03/18 14:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時預提的分錄怎么做?
2024 03/18 14:34
84784992
2024 03/18 14:42
借:主營業(yè)務成本 貸:其他應收款—法人墊支
郭老師
2024 03/18 14:44
借其他應付款,貸利潤分配,未分配利潤。這個是紅沖的。
84784992
2024 03/18 14:47
然后呢?收到發(fā)票,賬務處理正常做?
郭老師
2024 03/18 14:50
借利潤分配未分配利潤,貸其他應付款。
84784992
2024 03/18 15:09
老師,這部分可以做到匯算清繳里面嗎?
郭老師
2024 03/18 15:10
可以的,匯算清繳可以抵扣的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取