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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則多計(jì)提的以前年度的管理費(fèi)用社保我用紅字更正法更正了,那這個(gè)管理費(fèi)用我還要繼續(xù)處理嗎



小企業(yè)準(zhǔn)則是用未分配利潤科目
2024 03/14 10:41

玲老師 

2024 03/14 10:41
跨年度的用未分配利潤代替損益類科目管理費(fèi)用。

84785025 

2024 03/14 10:49
如何做分錄

玲老師 

2024 03/14 10:53
原來的科目發(fā)來我看一下。

84785025 

2024 03/14 11:02
看到了嗎,老師

玲老師 

2024 03/14 11:04
沒有看到啊,你是發(fā)圖片了嗎?

84785025 

2024 03/14 11:05
發(fā)了,沒有嗎

玲老師 

2024 03/14 11:09
借應(yīng)付職工薪酬,貸未分配利潤。

玲老師 

2024 03/14 11:09
這個(gè)就是你更正的分錄,也就相當(dāng)于紅沖了。

84785025 

2024 03/14 11:14
我寫了一筆紅字沖消,借管理費(fèi)用社保紅字,貸應(yīng)付職工薪酬紅字,可以嗎

玲老師 

2024 03/14 11:17
跨年了,不用管理費(fèi)用。是把管理費(fèi)用換成未分配利潤。用管理費(fèi)用科目不對。

84785025 

2024 03/14 11:25
好的,借未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬

玲老師 

2024 03/14 11:26
那你要是寫這個(gè)方向不變的,那你要金額用負(fù)數(shù)來體現(xiàn)這樣就對了。

84785025 

2024 03/14 11:29
是的借未分配正數(shù),應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),那這個(gè)是不是要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅, 今年做匯算清繳

玲老師 

2024 03/14 11:31
是的,要調(diào)整所得稅的因?yàn)槟阗M(fèi)用減少了利潤會(huì)增多要交所得稅。
