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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
在小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表里,第一行第二列,如果開票金額是1個(gè)點(diǎn)的稅率,上面的內(nèi)容是不含稅3%的征收率,應(yīng)該怎么填?是算1個(gè)點(diǎn)的還是3個(gè)點(diǎn)的不含稅率



你好,直接在第一行第二列填不含稅的銷售收入
在減免稅明細(xì)表2-4列填減免的2%
2024 03/13 08:59

84785012 

2024 03/13 09:00
第一行第二列是填3個(gè)點(diǎn)的還是1個(gè)點(diǎn)的不含稅收入

家權(quán)老師 

2024 03/13 09:05
?第一行第二列是填的是你開票的不含稅收入

84785012 

2024 03/13 09:10
老師,我們開了1個(gè)點(diǎn)的400萬(wàn)發(fā)票,和紅沖29.7萬(wàn)零稅率的發(fā)票,應(yīng)該填多少?是(400-29.7)/1.01嗎?還是(400-29.7)/1.03的銷售收入

家權(quán)老師 

2024 03/13 09:11
就是是(400-29.7)/1.01不含稅金額,以發(fā)票金額為準(zhǔn)

84785012 

2024 03/13 09:12
小規(guī)模有優(yōu)惠政策,原來(lái)3個(gè)點(diǎn)可以開1個(gè)點(diǎn)的稅率

家權(quán)老師 

2024 03/13 09:12
你開發(fā)票的稅率沒錯(cuò)

84785012 

2024 03/13 09:14
紅沖部分需要另外分開填嗎

家權(quán)老師 

2024 03/13 09:16
不需要的呀,直接扣除紅沖部分銷售額填報(bào)

84785012 

2024 03/13 09:24
老師,這是我去年的申報(bào),申報(bào)錯(cuò)了,我是按照(400-29.7)/1.03不含稅率申報(bào)的,稅務(wù)局剛才打電話了,說(shuō)申報(bào)錯(cuò)誤,問(wèn)題大嗎?

家權(quán)老師 

2024 03/13 09:25
需要更正申報(bào)的哈
