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問題已解決

老師,應收款824元,做壞賬準備,借應收賬款824,貸壞賬準備824,借管理費用824,貸壞賬準備824嗎?已確認做壞賬收不回來了

84784984| 提問時間:2024 03/12 16:54
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好! 對于已確認無法收回的824元應收款,做壞賬準備時,會計分錄應為:借:管理費用 824元;貸:應收賬款 824元。同時,應計提壞賬準備,會計分錄為:借:壞賬準備 824元;貸:應收賬款 824元。確保準確記錄,反映真實財務狀況。
2024 03/12 16:56
84784984
2024 03/12 17:07
這個月,我做了借:壞賬準備,貸應收賬款,報表上有負數(shù),總監(jiān)說不對,還要調(diào)到管理費用下面,那下個我做管理費用,貸應收賬款嗎
易 老師
2024 03/12 17:09
同學您好! 若總監(jiān)要求將壞賬準備調(diào)整至管理費用,且已存在借:壞賬準備、貸:應收賬款的分錄導致報表出現(xiàn)負數(shù),不應直接通過貸應收賬款來調(diào)整至管理費用。應先沖銷壞賬準備分錄,再將相應金額以合理方式計入管理費用,確保賬務處理準確合規(guī)。
84784984
2024 03/12 17:15
那下個月,我怎么做不知道呀
易 老師
2024 03/12 17:19
同學您好, 下個月,針對壞賬準備調(diào)整至管理費用的要求,您應先沖銷之前的壞賬準備分錄,即借:應收賬款,貸:壞賬準備。然后,根據(jù)調(diào)整金額,借:管理費用,貸:壞賬準備(或相關科目),確保賬務處理準確合規(guī)。
84784984
2024 03/12 17:31
不能,沖減本月分錄,下個月借管理費用,貸應收賬款嗎
易 老師
2024 03/12 17:37
你好,也行的,這種情況也可以
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