問題已解決
老師下午好,業(yè)務招待費是調(diào)年度匯算清繳表,我們做的賬不用調(diào)吧!



你好,只是匯算的時候納稅調(diào)整,是正常的稅會差異。賬上不用動的。
2024 03/12 16:23

84785040 

2024 03/12 16:25
那計提企業(yè)所得稅要調(diào)整嗎?還是說到時候做匯算清繳時要調(diào)增再計提。

高輝老師 

2024 03/12 16:27
你好,匯算清繳的時候調(diào)增,對按照調(diào)整以后計算出企業(yè)所得稅的退稅還是補稅情況。多退少補企業(yè)所得稅
賬上不對以前的業(yè)務做調(diào)整的

84785040 

2024 03/12 16:29
我的意思是說,到時候要補交企業(yè)所得稅,就再計提繳納是這樣嗎?

高輝老師 

2024 03/12 16:32
你好,是的,補交企業(yè)所得稅的時候再計提繳納
