問題已解決
老師,我去年提前計提了一筆憑證,現(xiàn)在已確認這筆業(yè)務(wù)的進項稅額不能抵扣,我是不是這筆憑證需要沖回,然后借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。



是的,對的,是這么做的,但是你的成本做到去年的話,把這個主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配,未分配利潤。
2024 03/12 09:50

84785024 

2024 03/12 09:52
但是出口退稅申報表實際是今年申報的,現(xiàn)在還在評審階段,我憑證應(yīng)該做到哪年?

郭老師 

2024 03/12 09:53
你好,主營業(yè)務(wù)收入和成本做到了哪一年?

84785024 

2024 03/12 09:54
收入和成本都在2023年。但是進項稅額轉(zhuǎn)出申報的話應(yīng)該在下個月申報。

84785024 

2024 03/12 09:54
應(yīng)該以申報表的時間為準呢還是收入和成本的年度為準。

郭老師 

2024 03/12 09:56
好用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤。

84785024 

2024 03/12 09:57
審計的正在審計,可以讓他們一起調(diào)賬,應(yīng)該是以收入和成本的時間為準嗎?

郭老師 

2024 03/12 10:00
可以的可以這么做的。
